内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。
现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?
同时,内部审计部门的一项重要任务,或者说阶段性重要任务就是反舞弊。在目前的大环境下,政府的廉政反腐败风潮已经刮到了企业,大企业已经开始行动,强化反舞弊职能,推进反舞弊工作。为此,辽宁财道给大家带来了《企业内部审计与反舞弊实务》专题讲座活动。
邱老师从事内部审计工作多年,有着多个行业的从业经历,有多年审计及与经侦打交道经验,成功办案多起。他通过深入浅出的理论分析,实践经验传授,帮助学员深刻理解审计及舞弊和反舞弊的理论,掌握实际办案经验,提高查核成功率,从而降低企业的舞弊风险,实现审计的价值。
【课程收益】
掌握舞弊定义及反舞弊的方法
了解查处舞弊的工具和方法,通过案例学习具体技巧
理解内部审计部门的定位及未来转变
了解内审人员能力模型和职业发展通路
掌握内部审计标准化流程和注意事项
学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中
【培训对象】
企业内部审计、内部控制部门、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工。
【讲师介绍】
邱健老师 中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA),国际注册管理会计师(CMA)。
邱老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业等从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作的专业老师,例如老师曾在中国卫浴龙头企业九牧集团担任集团内控部总监及九牧商学院高级培训师;同时也在全球乳业前十名的伊利集团担任集团审计部总监及伊利商学院高级培训师。
培训课题:《企业内部审计与反舞弊实务》
培训时间: 2018年6月12-13日(周二、周三)
上午9:00-12:00 下午13:30-16:30
培训地点:健晖君悦酒店 A座二楼 国宾厅
(沈阳市沈河区北站路77号,沈阳北站南广场正对面)
培训费用:会员免费(会员费8980元/人/年 ) 非会员 2180元/人/次